|
|
Faktúra |
kávovar WEGA ATLAS EPU 1-čierny, chrom
|
1 699,99 |
s DPH |
06.06.2013 |
Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
kávomlynček WEGA Max 6,4 A-čierny
|
456,00 |
s DPH |
06.06.2013 |
Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
zdroj, HP LaserJet
|
274,22 |
s DPH |
06.06.2013 |
G&H |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
refundácia telef. poplatkov 5/2013
|
378,95 |
s DPH |
06.06.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
banketová sukňa, klip malý
|
246,00 |
s DPH |
05.06.2013 |
Kutajová Zdenka - NINA |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Tovar Malina
|
9,66 |
s DPH |
05.06.2013 |
Syráreň Havran a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Materiál cvičné pracovisko s bufetom
|
99,70 |
s DPH |
05.06.2013 |
Syráreň Havran a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Pranie prádla Malina
|
52,84 |
s DPH |
05.06.2013 |
LAVANDERIA-PRÁČOVŇA,Vajdová Emília |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
el. energia 1.6.-30.6.2013
|
1 327,26 |
s DPH |
05.06.2013 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
potraviny ŠJ
|
145,88 |
s DPH |
03.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
el. energia 1.6.-30.6.2013
|
208,59 |
s DPH |
03.06.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
poplatok za WiFi internet
|
19,92 |
s DPH |
03.06.2013 |
Metrum, spol. s r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Materiál cvičné pracovisko s bufetom
|
157,24 |
s DPH |
03.06.2013 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Tovar Malina
|
33,61 |
s DPH |
03.06.2013 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Elek. energia Malina 1.6.-30.6.2013
|
570,86 |
s DPH |
03.06.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
kancelársky materiál
|
276,34 |
s DPH |
03.06.2013 |
LEMAX - Milan Letovanec |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Plyn Malina 1.6.- 30.6.2013
|
82,00 |
s DPH |
01.06.2013 |
SPP, a s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
nájomné 6/2013
|
200,00 |
s DPH |
01.06.2013 |
Mestský podnik služieb spol. s r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
plyn 1.6.-30.6.2013
|
836,00 |
s DPH |
01.06.2013 |
SPP, a s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
potraviny ŠJ
|
541,38 |
s DPH |
31.05.2013 |
Hevron-Ondrovič Vojtech |
13.03.2024 |