|
|
Faktúra |
údržba výťahov
|
38,64 |
s DPH |
30.04.2013 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
el. energia 4/2013
|
14,64 |
s DPH |
30.04.2013 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
lam. fólia
|
32,02 |
s DPH |
30.04.2013 |
LEMAX - Milan Letovanec |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
stravné lístky
|
63,00 |
s DPH |
30.04.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
potraviny ŠJ
|
125,28 |
s DPH |
30.04.2013 |
Syráreň Havran a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
potraviny ŠJ
|
765,97 |
s DPH |
30.04.2013 |
Hevron-Ondrovič Vojtech |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
práce na úseku BOZP
|
200,00 |
s DPH |
30.04.2013 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Pranie prádla Malina
|
24,10 |
s DPH |
30.04.2013 |
LAVANDERIA-PRÁČOVŇA,Vajdová Emília |
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dočasné užívanie nebytového priestoru na Továrenskej ulici v Senici
|
427,50 |
s DPH |
30.04.2013 |
Národný ústav celoživotn. vzdelávania |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Tovar Malina
|
371,67 |
s DPH |
30.04.2013 |
Hevron-Ondrovič Vojtech |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
zem. plyn apríl 2013
|
411,08 |
s DPH |
30.04.2013 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
pitná voda apríl 2013
|
67,56 |
s DPH |
30.04.2013 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
odstránenie pôvodnej stavby "Telocvičňa" v areáli SOŠ Senica
|
19 914,60 |
s DPH |
30.04.2013 |
PROVA Slovakia s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
zem. plyn 4/2013
|
67,75 |
s DPH |
30.04.2013 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
refundácia telef. poplatkov 4/2013
|
352,09 |
s DPH |
30.04.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
papier xerox
|
13,20 |
s DPH |
30.04.2013 |
LEMAX - Milan Letovanec |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PHM
|
369,06 |
s DPH |
30.04.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Tovar Cvičné pracovisko s bufetom
|
268,96 |
s DPH |
29.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Materiál Cvičné pracovisko s bufetom
|
106,61 |
s DPH |
29.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
potraviny ŠJ
|
94,73 |
s DPH |
29.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
13.03.2024 |